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臨2021-020 安徽銅峰電子股份有限公司 關于投資建設項目的公告

發(fā)布時間:2021-10-22閱讀次數(shù):17966

證券代碼:600237      證券簡稱:銅峰電子     編號:臨2021-020



安徽銅峰電子股份有限公司

關于投資建設項目的公告



本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


l 投資標的名稱:《新能源用超薄型薄膜材料項目》、《新能源汽車用電容器項目》、《直流電網(wǎng)輸電用電容器項目》。

l 投資金額:以上三個項目預計投資總額為46,963.50萬元,將按計劃分批逐步投入。鑒于本次投資項目總額超過董事會審批權限,還需提交公司股東大會審議批準。

l 特別風險提示:以上項目產(chǎn)品將面臨市場需求變化、產(chǎn)品價格波動等市場風險;也存在項目產(chǎn)品對安全性、可靠性要求高帶來的相關技術風險;還可能由于未來市場情況變化對經(jīng)濟效益的實現(xiàn)造成不確定性影響的風險。為應對以上風險,公司將根據(jù)項目進展及市場開拓情況,分期實施設備購置計劃。公司還將加大對新產(chǎn)品的研發(fā)力度,提高制造工藝與產(chǎn)品性能,提升產(chǎn)品質量,積極開拓新興市場,逐步擴大客戶群。


一、投資項目概述

(一)投資項目的基本情況

因業(yè)務發(fā)展需要,本公司擬投資建設《新能源用超薄型薄膜材料項目》、《新能源汽車用電容器項目》、《直流電網(wǎng)輸電用電容器項目》,以上三個項目預計投資總額為46,963.50萬元,公司將按計劃分批逐步投入。


(二)董事會審議情況

2021年6月29日,公司第九屆董事會第五次會議逐項審議通過了《關于投資建設項目的議案》,同意投資建設以上項目。根據(jù)《公司章程》相關規(guī)定,本次投資項目總額超過董事會審批權限,還需提交公司股東大會審議批準。公司董事會同時將提請股東大會授權管理層在投資預算范圍內,具體實施以上項目,并根據(jù)項目進展情況調整投資進度和投資額度、建設施工進度等具體事項。

本次投資不構成關聯(lián)交易,不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。


二、投資項目具體情況

(一)新能源用超薄型薄膜材料項目

1、項目主要內容

該項目將在公司現(xiàn)有廠區(qū)內新建1幢聚丙烯薄膜生產(chǎn)廠房,分兩期引進兩條超薄型薄膜生產(chǎn)線并配套部分國產(chǎn)設備及相關公用輔助工程。項目建成投產(chǎn)后,將形成年產(chǎn)新能源用薄膜材料4,100噸以及2,100噸再生粒子的生產(chǎn)能力。

該項目預計總投資34,550萬元(含用匯3,500萬美元),其中固定資產(chǎn)投資31,550萬元,流動資金3,000萬元,資金來源為公司自籌。項目建設期5.5年,計劃分兩期建設。項目完全達產(chǎn)將實現(xiàn)年銷售收入31,919萬元。

2、項目背景

新能源行業(yè)的快速發(fā)展,使得新能源電容器的市場需求越來越大。新能源電容器主要應用于交直流濾波、混合動力汽車以及光伏發(fā)電、風力發(fā)電等新能源領域。超薄型聚丙烯薄膜正是適用于以上新能源用電容器制造所需的新一代有機絕緣介質,具有優(yōu)越的電氣及機械加工性能,市場需求旺盛。目前市場的新能源用電容器配套用超薄型聚丙烯薄膜基本依靠進口。

3、可能面臨的風險及對策

(1)市場風險。公司在確定投資該項目之前對項目進行了充分論證,但該論證是基于目前的技術發(fā)展水平、國家產(chǎn)業(yè)政策、國內市場環(huán)境等情況下作出的投資決策,在實際運營過程中,隨著時間的推移,上述因素存在發(fā)生變化的可能。由于市場本身具有的不確定性因素,未來仍可能存在市場需求衰退、市場容量縮小的風險。

(2)成本風險。聚丙烯膜生產(chǎn)線所用的主要原材料為聚丙烯粒子。如果聚丙烯粒子的供求狀況發(fā)生變化或價格有異常波動,將會直接影響公司的生產(chǎn)成本和盈利水平,導致公司產(chǎn)品毛利率的波動。

(3)行業(yè)競爭風險。隨著行業(yè)的發(fā)展,現(xiàn)有競爭對手可能會增加產(chǎn)能,或新的企業(yè)進入行業(yè),業(yè)內同行競爭將不可避免。

考慮項目市場風險,本項目將分兩期建設,公司將著力提高項目產(chǎn)品質量和性能,加強企業(yè)內部的科學管理,提高勞動生產(chǎn)率;在原料采購、庫存等環(huán)節(jié)采取有效措施,加強成本控制,克服原材料價格上漲的不利影響,降低產(chǎn)品成本,提高產(chǎn)品能效比;實施質量和節(jié)能雙領先的營銷戰(zhàn)略,增強公司產(chǎn)品競爭力。

4、項目實施后對公司影響

本項目的實施,可以進一步優(yōu)化公司薄膜產(chǎn)品結構,提高產(chǎn)品的附加值,增強公司盈利能力,提升公司電容薄膜的市場地位。


(二)新能源汽車用電容器項目

1、項目主要內容

本項目擬改建公司原有生產(chǎn)廠房并配套部分國產(chǎn)設備及相關公用輔助工程,引進新能源汽車用電容器生產(chǎn)線關鍵設備,形成年產(chǎn)24萬只新能源汽車用電容器的生產(chǎn)能力。

項目預計總投資4,150萬元,其中固定資產(chǎn)投資2,650萬元,流動資金1,500萬元,資金來源為公司自籌。本項目建設期24個月,計劃分兩期實施。完全達產(chǎn)后,預計將實現(xiàn)銷售開票7,864.80萬元。

2、項目背景

根據(jù)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》(2021-2035年),我國未來將推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質量可持續(xù)發(fā)展,到2025年新能源汽車新車銷售量將達到汽車新車銷售總量比重20%左右。薄膜電容器是新能源汽車電機控制中的關鍵器件,新能源汽車的快速增長將帶動薄膜電容器產(chǎn)品需求量的增長。

公司具有多年研發(fā)、設計、生產(chǎn)薄膜電容器的經(jīng)驗,產(chǎn)品廣泛應用于軌道交通、工業(yè)變頻、電網(wǎng)輸電、家電等行業(yè),具有研制開發(fā)薄膜電容器制造技術和相關產(chǎn)品的優(yōu)勢。

3、可能面臨的風險及對策

(1)上游行業(yè)的發(fā)展狀況的影響

新能源汽車行業(yè)的發(fā)展決定著新能源汽車用電容器的使用量。隨著新能源汽車技術的日臻成熟,已逐漸為大眾所接受,但目前新能源汽車行業(yè)發(fā)展仍然受限于關鍵核心技術的突破以及相關配套設施的完善等,行業(yè)政策扶持力度及未來的行業(yè)發(fā)展狀況等因素都可能對新能源用汽車用電容器的市場預期產(chǎn)生一定影響。

(2)技術風險

新能源汽車用電容器需要充分考慮極寒、極熱、高濕、振動等特殊工況,安全性、可靠性要求高,需要從原材料、設計和工藝,設備、檢測等各環(huán)節(jié)做好相關風險防范。

(3)市場開拓不及預期。

新能源汽車用電容器下游客戶為汽車整車制造商,行業(yè)競爭者已與客戶保持長期穩(wěn)定合作關系,占據(jù)一定的行業(yè)優(yōu)勢,將給公司相關產(chǎn)品未來市場開拓帶來不利影響。

(4)產(chǎn)品銷售價格下降的風險

隨著新能源汽車行業(yè)領域的需求增長,新能源用汽車用電容器行業(yè)競爭將日趨激烈,公司若不能加強成本控制,提高產(chǎn)品質量,加強市場開拓力度,后期盈利能力可能不及預期。

針對以上風險,公司將加強對新產(chǎn)品研發(fā)的投入力度,提升市場開拓能力,加強成本控制,提高產(chǎn)品的市場競爭力。

4、項目實施后對公司影響

實施新能源汽車用電容器擴產(chǎn)項目是公司電容器產(chǎn)品轉型升級的重要項目,通過本項目的實施,可以進一步優(yōu)化公司電容器產(chǎn)品結構,鞏固公司在電容器行業(yè)的市場地位,提升公司盈利能力。


(三)直流電網(wǎng)輸電用電容器項目

1、項目主要內容

本項目擬新建部分廠房并配套部分國產(chǎn)設備及相關公用輔助工程,引進主要生產(chǎn)設備,形成年產(chǎn)8000臺柔性直流輸電用電容器和1.3萬只特高壓輸電用阻尼電容器的生產(chǎn)能力。

項目預計總投資8,263.50萬元,其中固定資產(chǎn)投資4,763.50萬元,流動資金3,500萬元,資金來源為公司自籌。本項目建設期24個月,計劃分兩期實施,完全達產(chǎn)后,預計將實現(xiàn)銷售開票13,609.70萬元。

2、項目背景

柔性直流輸電工程中使用的電容器是換流閥中重要核心器件。前期,國內柔性直流輸電工程中用的電容器主要以進口的國外電容器為主,隨著電容器主材制造工藝水平及電容器生產(chǎn)制造裝備工藝水平的提高,國內直流支撐電容器發(fā)展很快,產(chǎn)品性能等各方面與國外產(chǎn)品相當,從而更好地滿足閥廠家對電容器產(chǎn)品性能、交貨期及成本等方面的要求,未來存在較大的進口替代空間。

公司具有多年研發(fā)、設計、生產(chǎn)薄膜電容器的經(jīng)驗,具有研制開發(fā)薄膜電容器制造技術和相關產(chǎn)品的優(yōu)勢,該項目的建設可以為公司未來進入柔性直流輸電主網(wǎng)工程領域提供機遇。

3、可能面臨的風險及對策

(1)市場開拓不及預期

該項目產(chǎn)品配套于各換流閥廠家,最終用戶是各國的電網(wǎng)公司。國內目前主網(wǎng)項目的直流電網(wǎng)輸電用電容器基本依賴進口,未來國產(chǎn)化替代前景雖然值得期待,但客戶對產(chǎn)品的安全性、可靠性要求高,產(chǎn)品驗證周期長,行業(yè)龍頭壟斷等特性,都將給公司相關產(chǎn)品未來的市場開拓帶來一定影響。

(2)技術風險

電網(wǎng)項目要求電容器具備超長預期使用壽命,產(chǎn)品質量和檢驗標準較高。項目初期需要公司加大研發(fā)投入,從原材料的性能和預期壽命開始把控,嚴控材料、工藝等關鍵指標,提升產(chǎn)品質量。

(3)產(chǎn)品銷售價格下降的風險

隨著行業(yè)領域的需求增長,未來行業(yè)競爭將會日趨激烈,公司若不能加強成本控制,提高產(chǎn)品質量,加強市場開拓力度,后期盈利能力可能不及預期。

針對以上風險,公司將加強對新產(chǎn)品研發(fā)的投入力度,提升市場開拓能力,加強成本控制,提高產(chǎn)品的市場競爭力。

4、項目實施后對公司影響

本項目的實施,可以進一步優(yōu)化公司電容器產(chǎn)品結構,鞏固公司在電容器行業(yè)的市場地位,提升公司盈利能力。


三、投資項目對公司的影響

以上項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策,技術成熟,有較強的市場競爭力,具有較好的經(jīng)濟效益和社會效益。以上項目的實施后,可以進一步優(yōu)化公司薄膜及電容器產(chǎn)品結構,鞏固公司在薄膜電容器行業(yè)的市場地位,提升公司盈利能力。


四、投資項目的風險分析

以上項目產(chǎn)品將面臨市場需求變化、產(chǎn)品價格波動等市場風險;也存在項目產(chǎn)品對安全性、可靠性要求高帶來的相關技術風險;還可能由于未來市場情況變化對經(jīng)濟效益的實現(xiàn)造成不確定性影響的風險。為應對以上風險,公司將根據(jù)項目進展及市場開拓情況,分期實施設備購置計劃。公司還將加大對新產(chǎn)品的研發(fā)力度,提高制造工藝與產(chǎn)品性能,提升產(chǎn)品質量,積極開拓新興市場,逐步擴大客戶群。

特此公告。




安徽銅峰電子股份有限公司董事會

2021年6月30日